Categoria: Albo Pretorio
Pagina 5 di 121

Progetto “Sapori sotto l’Arco”. Determinazione di impegno e liquidazione DSC Management.

Albo Pretorio - Determina 28 Ottobre 2021

Progetto “Sapori sotto l’Arco”. Determinazione di impegno e liquidazione DSC Management.

Ufficio: Ufficio Tecnico Tipo Atto: Determina Data atto: 26/10/2021 Numero atto: 103 Data Pubblicazione: 28/10/2021 Data Fine: 12/11/2021 Allegati: det.

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE “ECOMONDO 2021”.- RIMINI, 26-29 OTTOBRE 2021.

Albo Pretorio - Determina 28 Ottobre 2021

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE “ECOMONDO 2021”.- RIMINI, 26-29 OTTOBRE 2021.

Ufficio: Ufficio Tecnico Tipo Atto: Determina Data atto: 25/10/2021 Numero atto: 102 Data Pubblicazione: 28/10/2021 Data Fine: 12/11/2021 Allegati: det.

Presa d’atto verbale con proposta di aggiudicazione gara d’appalto per “Comune di Coreno Ausonio lavori di messa in sicurezza area abitata in località Vallisconti”.

Albo Pretorio - Determina 22 Ottobre 2021

Presa d’atto verbale con proposta di aggiudicazione gara d’appalto per “Comune di Coreno Ausonio lavori di messa in sicurezza area abitata in località Vallisconti”.

Ufficio: Ufficio Tecnico Tipo Atto: Determina Data atto: 22/10/2021 Numero atto: 101 Data Pubblicazione: 22/10/2021 Data Fine: 06/11/2021 Allegati: det.

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TONER  ALLA DITTA DISTRIBUZIONE SRL DI S. GIORGIO A LIRI. P.I. IT02480410600. FATTURA N. 11/FE DEL 15/10/2021. CIG: ZE53365E34.

Albo Pretorio - Determina 21 Ottobre 2021

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TONER ALLA DITTA DISTRIBUZIONE SRL DI S. GIORGIO A LIRI. P.I. IT02480410600. FATTURA N. 11/FE DEL 15/10/2021. CIG: ZE53365E34.

Ufficio: Ufficio Amministrativo Tipo Atto: Determina Data atto: 21/10/2021 Numero atto: 100 Data Pubblicazione: 21/10/2021 Data Fine: 05/11/2021 Allegati: det.

Impegno di spesa per affidamento lavori di  manutenzione dell’automezzo Mitsubishi L200 targato DV421VG alle ditte SOACAR snc di S. Giorgio a Liri e CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri.

Albo Pretorio - Determina 21 Ottobre 2021

Impegno di spesa per affidamento lavori di manutenzione dell’automezzo Mitsubishi L200 targato DV421VG alle ditte SOACAR snc di S. Giorgio a Liri e CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri.

Ufficio: Ufficio Tecnico Tipo Atto: Determina Data atto: 21/10/2021 Numero atto: 99 Data Pubblicazione: 21/10/2021 Data Fine: 05/11/2021 Allegati: det.

Determinazione n. 98 del 15/10/2021

Albo Pretorio - Determina 18 Ottobre 2021

Determinazione n. 98 del 15/10/2021

Ufficio: Ufficio Tecnico Tipo Atto: Determina Data atto: 15/10/2021 Numero atto: 98 Data Pubblicazione: 18/10/2021 Data Fine: 02/11/2021 Allegati: det.

:  Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico VIANOVA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 152651 del 30/09/2021. CIG: Z1B30B9AC0.

Albo Pretorio - Determina 15 Ottobre 2021

: Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico VIANOVA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 152651 del 30/09/2021. CIG: Z1B30B9AC0.

Ufficio: Ufficio Amministrativo Tipo Atto: Determina Data atto: 14/10/2021 Numero atto: 97 Data Pubblicazione: 15/10/2021 Data Fine: 30/10/2021 Allegati: det.

Liquidazione fornitura di energia elettrica, presso immobile sito in località Polleca nel Comune di Esperia, gestore elettrico Enel Energia spa di Roma. P.I. IT06655971007.- Fattura n. 4166801992 del 7/10/2021.- CIG: Z5830B9A86.

Albo Pretorio - Determina 15 Ottobre 2021

Liquidazione fornitura di energia elettrica, presso immobile sito in località Polleca nel Comune di Esperia, gestore elettrico Enel Energia spa di Roma. P.I. IT06655971007.- Fattura n. 4166801992 del 7/10/2021.- CIG: Z5830B9A86.

Ufficio: Ufficio Amministrativo Tipo Atto: Determina Data atto: 14/10/2021 Numero atto: 96 Data Pubblicazione: 15/10/2021 Data Fine: 30/10/2021 Allegati: det.

Liquidazione fornitura di energia elettrica, presso la sede comunitaria, gestore Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela – spa di Roma, P.I. IT09633951000. Fattura n. 604252900811012 del 10/10/2021.- CIG: Z4530B9A4E.

Albo Pretorio - Determina 15 Ottobre 2021

Liquidazione fornitura di energia elettrica, presso la sede comunitaria, gestore Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela – spa di Roma, P.I. IT09633951000. Fattura n. 604252900811012 del 10/10/2021.- CIG: Z4530B9A4E.

Ufficio: Ufficio Amministrativo Tipo Atto: Determina Data atto: 14/10/2021 Numero atto: 95 Data Pubblicazione: 15/10/2021 Data Fine: 30/10/2021 Allegati: det.

Liquidazione al Personale comunitario dell’indennità sostitutiva del  buono pasto mese di settembre  2021.

Albo Pretorio - Determina 15 Ottobre 2021

Liquidazione al Personale comunitario dell’indennità sostitutiva del buono pasto mese di settembre 2021.

Ufficio: Ufficio Amministrativo Tipo Atto: Determina Data atto: 14/10/2021 Numero atto: 94 Data Pubblicazione: 15/10/2021 Data Fine: 30/10/2021 Allegati: det.

torna all'inizio del contenuto